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FORMULARIOS PRÁCTICOS FISCAL 2012 (papel+Internet)


FORMULARIOS PRÁCTICOS FISCAL 2012 (papel+Internet)  Tramite con la máxima eficacia todos sus asuntos tributarios
ref. 2230a
Enero de 2012
1.175 Págs. + Aplicación en Internet
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  72,12 €


9788415056645 portada: FORMULARIOS PRÁCTICOS FISCAL 2012 (papel+Internet) Tramite con la máxima eficacia todos sus asuntos tributarios

Todos los documentos que necesita para tramitar con rapidez y la máxima seguridad sus expedientes tributarios.

Incluye numerosos expedientes completos con alegaciones reales y esquemas de procedimientos.

Todos los formularios han sido rigurosamente actualizados, con las numerosas reformas normativas llevadas a cabo en el ámbito fiscal en el último año.

Incluyen los formularios en soporte papel + Internet.

Múltiples casos prácticos que estudian todos los formularios y escritos del procedimiento, desde su origen hasta su fin, para que sepa cuáles son los pasos a seguir en cada momento procesal.

Se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse para que pueda adaptar la redacción del documento a su situación.

Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario con comentarios de expertos, referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa.

Con numerosos reenvíos internos de uno a otro modelo.

Interconexión con los Mementos del área Fiscal mediante párrafos numerados, para que amplíe la información si lo desea.

Incluyen un sencillo software con el que puede acceder inmediatamente al formulario escogido, personalizarlo e imprimirlo o archivarlo.

SUMARIO

1. IRPF.

  • Imputación temporal.
  • Exenciones:
    • Premios.
  • Rendimientos del trabajo:
    • Retribuciones en especie.
    • Retenciones.
  • Rendimientos del capital inmobiliario:
    • Retenciones.
  • Rendimientos de actividades económicas:
    • Estimación objetiva.
    • Retenciones.
  • Deducciones:
    • Vivienda habitual.
    • Incentivos fiscales coyunturales.
  • Gestión del impuesto.

2. Impuesto sobre el Patrimonio.

  • Exenciones.
  • Normas de valoración de bienes y derechos.
  • Representación del contribuyente no residente.

3. Impuesto sobre Sociedades.

  • Imputación temporal.
  • Operaciones vinculadas.
  • Amortizaciones.
  • Provisiones:
    • Gastos por abandono de explotaciones.
    • Reparaciones extraordinarias.
  • Deducciones:
    • Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
    • Inversión medioambiental.
    • Reinversión beneficios extraordinarios.
    • Donativos.
    • Incentivos fiscales coyunturales.
  • Entidades sin fines de lucro.
  • Entidades de tenencia de valores extranjeros.
  • UTE y AIE.
  • Fusiones y Escisiones:
    • Fusiones.
    • Escisiones.
    • Aportaciones de activos.
    • Canje de valores.
  • Grupos. Consolidación fiscal.
  • Cooperativas.
  • Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
  • Retenciones.
  • Gestión.

4. Impuesto sobre la Renta de No residentes (IRNR).

  • Opción de tributación por el IRPF.
  • Exenciones.
  • Rentas obtenidas a través de EP.
  • Rentas obtenidas sin mediación de EP.
  • Retenciones.
  • Representación.

5. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

  • Sucesiones:
    • Base imponible.
    • Gestión del impuesto.
    • Pago del impuesto.
  • Donaciones.
    • Base imponible.
    • Reducciones.
    • Gestión del impuesto.
    • Pago del Impuesto.

6. IVA.

  • Exenciones.
  • Modificación de base imponible.
  • Deducciones.
  • Gestión del impuesto.
  • Facturación.
  • Regímenes especiales.

7. Impuesto sobre TP y AJD.

  • Exenciones.
  • Transmisiones patrimoniales onerosas.
  • Actos jurídicos documentados.
  • Operaciones societarias.
  • Gestión del impuesto.

8. Procedimiento.

  • Normas comunes y Gestión:
    • Trámites procesales.
    • Liquidaciones.
    • Cambio de domicilio fiscal.
    • Comprobación censal.
    • Comprobación de beneficios fiscales.
    • Comprobación de valores.
    • Consultas tributarias.
    • Valoración de inmuebles.
    • Reembolsos.
  • Inspección:
    • Actas.
    • Otros trámites.
  • Infracciones y sanciones.
  • Recaudación:
    • Periodo voluntario.
    • Pago o cumplimiento.
    • Compensación.
    • Apremio.
    • Cuenta corriente tributaria.
    • Prescripción.
    • Responsabilidad.
  • Reclamaciones económico-administrativas:
    • Interposición.
    • Acumulación.
    • Subsanaciones.
    • Suspensión.
    • Alegaciones.
    • Representación.
    • Legitimación, comparecencias.
    • Desistimiento y renuncia.
    • Devolución documentos y copias.
    • Ejecución.
    • Recusación.
    • Incidentes.
    • Recurso de anulación.
    • Recurso de alzada.
    • Impugnación de actos de repercusión tributaria.
    • Impugnación de actos de retención.
  • Procedimientos especiales de revisión. Recursos:
    • Declaración de lesividad.
    • Nulidad de pleno derecho.
    • Revocación.
    • Rectificación de errores y autoliquidaciones.
    • Devolución de ingresos indebidos.
    • Recurso de reposición.

9. Gestión catastral. Tributos locales

  • Gestión catastral:
    • Incorporación en el Catastro.
    • Procedimiento de revisión. Reclamación económico-administrativa.
    • Exenciones.
  • Tributos locales:
    • Impuesto sobre Bienes inmuebles.
    • Impuesto sobre Actividades Económicas.
    • Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

10. Cuadro resumen de Modelos oficiales.

Una unidad de:
FORMULARIOS PRÁCTICOS FISCAL 2012 (papel+Internet)
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